DESPESA EMPENHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA C. CONCEIÃAO
COMPARATIVOS (%)
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS REALIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO REALIZAÇÃO REALIZADO 2007 REALIZADO 2007
3º QUADRIMESTRE (ACUMULADO)  2006 2007 2007 REALIZADO 2006 PREVISTO 2007
POR ORGÃOS
Câmara Municipal 209.165 196.661 196.661 -5,98 100,00
Gabinete do Prefeito   551.882 566.401 562.310 1,89 99,28
Serviço de Administração   138.516 142.145 141.967 2,49 99,87
Serviço de Finanças   229.304 251.203 250.898 9,42 99,88
Serviço de Educação   1.842.062 2.313.779 2.297.675 24,73 99,30
Serviço de Saúde     1.336.943 1.691.352 1.662.776 24,37 98,31
Serviço de Turismo, Esportes e Lazer 158.879 216.206 213.804 34,57 98,89
Serviço de Promoção Social   157.933 232.336 231.570 46,63 99,67
Serviços Públicos Municipais   2.196.526 2.846.874 2.820.273 28,40 99,07
Encargos Garais do Município
Agricultura e Meio Ambiente   1.286.927 1.396.931 1.383.116 7,47 99,01
TOTAL GERAL 8.108.137 9.853.888 9.761.050 20,39 99,06
PAGAMENTOS EFETIVADOS 8.942.217
EMPENHOS A PAGAR     818.834
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 219.215
MCG/2007